Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1010508702
Číslo faktúry: FD 2018/118
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Radimov
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 52,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.04.2018
Dátum vystavenia: 08.04.2018
Dátum splatnosti: 23.04.2018
Dátum úhrady: 13.04.2018
Súbor: FD2018_118
Zverejnené: 14.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov