Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 22:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7311721713
Číslo faktúry: FD 2013/318
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 62,87
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.11.2013
Dátum splatnosti: 25.11.2013
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD2013_318
Zverejnené: 03.12.2013


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov