Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0174383000
Číslo faktúry: FD 2012/012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Faktúra za mobil
Fakturovaná suma s DPH: 55,67
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.01.2012
Dátum splatnosti: 05.02.2012
Dátum úhrady: 09.02.2012
Súbor: FD2012_012
Zverejnené: 16.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov