Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 220006
Číslo faktúry: FD 2012/009
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: LTCnet
Adresa:
IČO:
Predmet: Faktúra za toner
Fakturovaná suma s DPH: 16,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 18.01.2012
Dátum splatnosti: 01.02.2012
Dátum úhrady: 17.02.2012
Súbor: FD2012_009
Zverejnené: 16.03.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov